审计负责人

浙江

审计、上市公司

年薪30万

岗位职责:

1、规划审计部的自身发展,编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;

2、公司内部控制制度的设计及流程优化;

3、负责开展常规审计;

4、负责各事业部经营期内运营效果和效率的检查与评估。


职位描述:

1、 大专及以上学历,财经或审计类专业;

2、 6年以上制造业内部审计工作经验;

3、 正直、诚信,具备良好的职业素养与品德操守,原则性与责任心强;

4、 学习能力强,能够积极主动的思考、解决问题,善于总结学习所得;

5、 对内部控制、业务流程以及风险和合规性程序有深刻的了解;

6、 具敏锐的洞察力、良好的分析判断能力与沟通协调能力;

7、 持有以下证书之一:CIA(国际注册内部审计师)、CPA(注册会计师)、会计中级或以上职称。


企业背景:

中小板上市企业,小家电行业。

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